Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.2/566 fornitura asfalto a freddo |
BETON ASFALTI SRL
PI: 01265960227 CF: 01265960227 |
536,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 629 del 19/11/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.118154 del 30.11.2021 fornitura materiale ferramenta |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191 CF: 00134650191 |
240,36 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 588 del 27/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.2427/21 realizzazione impianti di riscaldamento, idrosanitari e antincendio a servizio del nuovo asilo nido XXVIII rata contrattuale pari al 45% |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176 CF: 03291260176 |
7.699,73 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 646 del 29/11/2021
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CONTRATTO |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.2420/21 2421/21 2422/21 2423/21 2424/21 2425/21 2426/21 servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e climatizzazione impianti comunali XXVIII rata contrattuale pari al 45% |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176 CF: 03291260176 |
9.058,51 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 646 del 29/11/2021
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CONTRATTO |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n. 1387/21 realizzazione impianti di riscaldamento, idrosanitari e antincendio a servizio del nuovo asilo nido XXVII rata contrattuale pari al 10% |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176 CF: 03291260176 |
1.711,05 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 646 del 29/11/2021
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CONTRATTO |
13/01/2022 |
Liquidazione fatture 1380/21 1381/21 1382/21 1383/21 1384/21 1385/21 1386/21 manutenzione e conduzione impianti termici e climatizzazione impianti comunali XXVII rata contrattuale pari al 10% |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176 CF: 03291260176 |
2.013,00 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 646 del 29/11/2021
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CONTRATTO |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.647/PF del 9.12.2021 SAL unico e finale lavori di riqualificazione parco via Dante Alighieri e scuole |
SARBA SPA
PI: 00227660632 CF: 00227660362 |
14.993,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 689 del 09/12/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n. 85-FE del 30.11.2021 1° SAL lavori di manutenzione via Madonna del Pozzo |
TECNO PAV SNC
PI: 10359260154 CF: 10359260154 |
18.241,43 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 683 del 07/12/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.2020 del 30.11.2021 sodio ipoclorito |
TERMOIDRAULICA S.I.PE. SRL
PI: 01309740197 CF: 01309740197 |
48,19 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 529 del 05/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
12/01/2022 |
liquidazione fattura n. 2022 del 7 gennaio 2022 per servizio pasti sostitutivo dipendenti comunali |
ALE RISTO BOTTEGA DI ALESSIA PANZETTI
CF: 01734990193 |
257,90 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 412 del 30/07/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |