Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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1.504,55 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 425 del 30/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
14/01/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER EDUCATORE SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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2.238,13 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 425 del 30/10/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
21/12/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 27/11/2018 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
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983,43 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 279 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
21/12/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 27/11/2018 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
983,43 € |
NESSUNA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 279 del 27/11/2018
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21/12/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 27/11/2018 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
983,43 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 279 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
21/12/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/50 DEL 30/11/2018 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
983,43 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 279 del 27/11/2018
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |